董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,我们是建筑施工行业,按进度收到甲方工程款1000万,(没给甲方开发票,他暂时不要),我在收到工程款的时候可以开发票吗? 如果不开发票,可以这样做分录吗?借:预收账款 贷:银行存款
答: 这个已经符合确认收入的条件,即使不开票也要按收入做分录交增值税
老师:问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,甲方支付工程款,同时甲方开给我们收据,不开发票,卖废品的钱算收入吗,需要申报交税吗?分录怎么做?
答: 当收到废品销售收入时: 借:银行存款/现金 贷:其他业务收入 计算并缴纳增值税时(假设税额为): 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款/现金 在计算企业所得税时,将卖废品收入并入应纳税所得额中,具体分录根据企业所得税的计算和缴纳情况而定。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我们是建筑施工公司 现在甲方是教育局要求我们在项目地开分公司 1月给甲方开了预付款并且收到预付款 现在开分公司 收到的前期开过的票和收到的工程款这部分后期的账务处理怎么弄
答: 你好,你开分公司的话,如果你是非独立核算的,那还是说,就是转给分公司了,那也算你的钱,你不需要做账务的调整的。
老师您好,甲方要给我们预付款,我们先开发票,是借应收账款贷工程结算吧,但是这样做完,工程结算的金额列报在了存货科目里,我要怎么给他调整到预付账款里啊?让资产负债表里的预收账款有数,存货没数
老师您好,我们是建筑企业,一般纳税人呢。平时我们收到的预收工程款没有给甲方开票,是不是每次收到预收款的时候如果不开票,需要预交税款?情况都需要预交哪些税款?按几个点预交?
老师我现在这个月,会收到甲方支付的工程进度建筑服务费,500万,我做账放入合同成本还是?然后我需要对下分包结算200万,建筑服务进度款。
老师 我们是一家建筑施工企业,现在跟甲方签订了一个包工包料的装修合同,到以后我收到甲方支付的工程款款后,我如何给对方开具发票,




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忧郁的大山 追问
2019-01-10 13:21
老刘 解答
2019-01-10 13:24
忧郁的大山 追问
2019-01-10 13:38
老刘 解答
2019-01-10 13:45