老师你好,咨询一下,我们是一家建筑企业,正常流程是我们给甲方提供发票,甲方给我们支付工程款,我们给分包支付劳务工程款,现在是甲方直接代付分包方农民工工资,我们应该怎么做账呢? 之前给甲方开票账务处理:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税销项税 收到款时:借银行存款 贷应收账款 给分包付款时:借工程成本-劳务费 贷应付账款
妞妞
于2022-03-29 14:28 发布 1301次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借 应付账款-分包
贷 应收账款-甲方
2022-03-29 14:30:53
同学你好
是单独开的吗
2022-01-14 09:05:31
你好,销售产品提供劳务要计入主营业务收入里面去
2022-03-24 11:00:34
同学你好
红冲的话就原分录负数红冲
2024-04-28 10:59:47
学员你好,实务中这样做可以的
2022-03-21 22:56:10
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