公司把收到的工程款付了劳务费,但是没有收到劳务发票,所以我制单的是:借:预收账款 贷:银行存款。可是这样本年利润就在借方了,怎么把预收账款入成本呢?

杨瑩
于2019-01-09 11:56 发布 755次浏览
- 送心意
小梅老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好 发票未到 预提成本
借 主营成本 建安成本
贷 其他应付款 预提建安成本
发票到了冲销预提
满意请给五星好评,祝你生活愉快
2019-01-09 12:09:32
你好 是的 现在做预付账款 收到发票做成本或者费用就行了
2019-10-14 11:22:00
你好,您的处理是正确的
2019-03-07 16:35:19
我请问你,出口货物交增值税吗?生产企业是有免又退,出口销售货物免增值税,开的发票也是免税的发票啊
2014-09-15 10:45:44
你好,11月份做了收入吗?你看下你对应的收入在几月份的。
2022-11-15 17:52:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


