厂家发货收到了一台泵。发来收款收据2万。我们打款5千。但是这个厂家之前在账本上有挂其他应收款。这笔5千的账要怎么记啊?
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于2019-01-09 10:51 发布 693次浏览
- 送心意
王磊博老师
职称: 注册会计师,初级会计师,CMA
2019-01-09 11:24
原来打款你们 借:其他应收款 5000 贷:银行存款 其实应该是 借:预付账款 贷:银行存款,但是也没有太大的关系,现在你们收到了发票,就借:固定资产 20000 贷:其他应收款 5000 银行存款15000
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不是的。其他应收款是之前付的。这次的货是2万,但只付了5千定金过去。尾款1.5万还没付的。如果这五千还是挂在其他应收款,那不是没办法体现欠对方1.5万么?要怎么调整比较好?
2019-01-09 12:27:46

你好
是把剩下的2000转为收入处理了吗
2018-12-11 10:55:20

你好,借:预付账款10 贷:银行存款10
收到返利借:银行存款 5 贷:主营业务成本5
2020-05-09 11:51:59

:那分录是借:其他应付款27000 贷:主营业务收入16000 应收账款11000,如果是这样做的话,应收账款冲了11000,在做这分录之前,应收账款挂账15000,做了之后,还是挂4000的应收账款呀,那这个4000的应收账款怎么冲?
2018-11-06 10:40:13

老师,借:其他应付款27000 贷:主营业务收入8000 应收账款19000呢?为什么冲收入8000,冲应收账款19000呢?
2018-11-03 15:20:20
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