老师,2O18年度期初,账上挂了一个应收账款,货方2千多块,实际是2O17年1月这家应收款是5千,实际收到7千多,这样子形成的。现在实际我与这家结清了的。我要怎麼处理账上这笔贷方2千多的应收账款?
可可依依
于2018-12-11 10:54 发布 612次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-11 10:55
你好
是把剩下的2000转为收入处理了吗
相关问题讨论

你好
是把剩下的2000转为收入处理了吗
2018-12-11 10:55:20

原来打款你们 借:其他应收款 5000 贷:银行存款 其实应该是 借:预付账款 贷:银行存款,但是也没有太大的关系,现在你们收到了发票,就借:固定资产 20000 贷:其他应收款 5000 银行存款15000
2019-01-09 11:24:35

借银行存款贷应收账款900就可以的,这个以后会支付给你们吗?
2022-01-04 15:51:03

那账上多的100是不是要还回去
2018-11-06 08:26:36

你好,对方给你重新开发票吗
2020-03-13 09:29:42
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