上个月红冲了一张专票,专票里面有16和6两个税率,红冲的税额在金税盘里面统计出来的表上在”其他”这一栏显示,在申报增值税税的时候应该在申报的哪里体现这个数字,申报表不知道为什么自己带不出来

Esther
于2019-01-09 10:42 发布 1357次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
分开填写,你的16%和6%分开填写就可以。
2019-01-09 11:00:25
去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42
你好,13%的在13%里面填写正数加上负数销售额。
2022-10-10 10:11:40
直接就是7月蓝字发票收入扣除红冲后的销售收入填报
2024-08-07 08:42:14
你好 是不是季度整体的专票是负数?
如果是这样您自己不好网上申报
一般需要到大厅手工申报
2022-01-08 19:20:15
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