上个月红冲了一张专票,专票里面有16和6两个税率,红冲的税额在金税盘里面统计出来的表上在”其他”这一栏显示,在申报增值税税的时候应该在申报的哪里体现这个数字,申报表不知道为什么自己带不出来
Esther
于2019-01-09 10:42 发布 1183次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

分开填写,你的16%和6%分开填写就可以。
2019-01-09 11:00:25

去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42

您好,红字信息表就填写红字信息表对应的进项税额,正确的那张填在其他里面
2019-03-08 13:24:29

这个红字发票是冲回你开蓝字发票销售额,你5月没有开蓝字么,那只能负数去申报了
2019-06-12 09:42:02

之前是开了免税的发票吗?
2020-06-05 10:52:14
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