送心意

阿水老师

职称注册会计师,税务师,初级会计师

2019-01-08 21:28

学员你好, 
借,预收账款  1000 
贷,应收账款   1000 
摘要为“同挂对冲”

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相关问题讨论
学员你好, 借,预收账款 1000 贷,应收账款 1000 摘要为“同挂对冲”
2019-01-08 21:28:31
你好,是本来应当 计入应收账款,错误的计入了预收账款吗?
2019-01-09 09:55:56
你好,是11月收到款贷预收账款了吧。这样的话调一个调整凭证,借预收账款1000,贷应收账款1000就可以了。
2019-01-08 21:38:55
同学您好,做更正分录就可以: 摘要:更正X月X号凭证 分录:借:其他应付款 1000 贷:应收账款 1000
2025-04-16 14:12:50
你好,实务中可以这样操作,便于财务查账。但是如果该明细科目月末有负数的话需要报表重分类至预收账款科目。
2019-02-20 10:42:40
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