关于采购钱已付发票未到的处理方式:实际工作中经常会出现当月采购一批东西 卖方只给开送货清单或者收据,累计到一定金额才统一给开发票,这样往往都是跨了两三个月的,做账的时候怎么做比较方便:直接计入支付当期费用,等发票到了分割附在所属月份还是说先暂估成本后期发票到再冲红再做比正确分录呢?

云朵
于2019-01-08 16:07 发布 1030次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-08 16:08
先暂估成本后期发票到再冲红,再做正确分录
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先暂估成本后期发票到再冲红,再做正确分录
2019-01-08 16:08:48
银行存款
主营业务收入就可以啊
后期将这部分转动资本公积里面
2019-08-22 21:29:37
同学您好,您按50确认收入,那您的人工和成本费用也可以先按一半结转
2021-05-13 13:52:17
您好!不是的。正常计提支付
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-04-10 16:47:28
都可以做
但是你做了没用,汇算清缴一样需要调增交税
2019-08-27 09:23:44
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2019-01-08 16:10
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2019-01-08 16:13