老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

开发票税费分录怎么做,计入成本费用吗
答: 您好!不是的。正常计提支付 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
老师我们是建筑方,我们20年发生一个工程,工程在20年12月份已经完工,合同金额是100万,建设单位给我们结了50万,所以我们给建设单位开了50万发票,剩余的发票还没开,但是所有的人工及成本费用发票已取得,因为还没给建设单位开发票!这个分录怎么做呢?非常感谢老师
答: 同学您好,您按50确认收入,那您的人工和成本费用也可以先按一半结转
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
关于采购钱已付发票未到的处理方式:实际工作中经常会出现当月采购一批东西 卖方只给开送货清单或者收据,累计到一定金额才统一给开发票,这样往往都是跨了两三个月的,做账的时候怎么做比较方便:直接计入支付当期费用,等发票到了分割附在所属月份还是说先暂估成本后期发票到再冲红再做比正确分录呢?
答: 先暂估成本后期发票到再冲红,再做正确分录







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宋生老师 解答
2017-04-10 16:47
宋生老师 解答
2017-04-10 16:59