公司2018年12月由一般纳税人在税务局办理小规模纳税人,其中申报表上显示期末留底税额3000元,我是不是做12月账务处理的时候把这3000元做进项税额转出做成本处理,然后申报财务报表?
嗨呀
于2019-01-08 14:50 发布 836次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

是的需要进项转出的
2019-01-08 19:08:08

借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
贷 应交税费-未交增值税 4万
2019-03-06 14:54:47

留抵的你进项转出就可以了
2019-06-05 14:48:01

同学你好,借其他应收款 留抵退税,贷应交税费 应交增值税 进项税转出
收到时候,借银行存款 贷其他应收款 留抵退税
2022-04-14 16:11:37

你好,转到待抵扣进项税额中
2019-07-03 16:51:48
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