业务招待费这种需要调增的企业所得税,是在本年底计提企业所得税,还是次年汇算清缴时直接 借,利润分配 贷 银行存款就行了
冬冬
于2019-01-08 10:48 发布 2315次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-01-08 10:50
你好!你调增的时候不需要单独做分录
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你好!你调增的时候不需要单独做分录
2019-01-08 10:50:28

你好,最后是需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的
2018-05-06 10:33:38

去年的
2018-06-04 14:46:40

你好,账务处理是借所得税,贷银行存款
2021-06-12 17:54:34

全年应交所得税额减去已预缴税额,正数是应补税额:
借:以前年度损益调整
贷:应交税金--应交企业所得税
缴纳年度汇算清应缴税款:
借:应交税金--应交企业所得税
贷:银行存款
2021-05-31 16:36:39
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