对方给12月开出的发票税号错了,1月初发现了相关问题,可以把一月份新开出来的发票放到12月凭证里吗?如果不行,应如何进行账务处理呢?
说:顺其自然
于2019-01-08 09:40 发布 955次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-08 09:41
你好,这样是不可以的,1月份就放到1月份,他们是12月份直接作废发票了吗?你们认证了吗
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你好,这样是不可以的,1月份就放到1月份,他们是12月份直接作废发票了吗?你们认证了吗
2019-01-08 09:41:53

可以放在1月的账本的哈
2024-01-03 13:44:36

你好,你要把11月份申报表改了,相当于你11月份那张有错的发票认证抵扣,然后在12月开红字发票做进项税额转出。
2019-01-12 23:47:29

你好,嗯嗯,是的 ,是这样的
2019-03-20 15:36:00

是的,不管发票是在12月份还是1月份开出来,只要满足相关财务要求,就可以在12月份认证。
2023-03-26 17:55:43
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说:顺其自然 追问
2019-01-08 09:45
佟老师 解答
2019-01-08 09:47