送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 08:44

你好刚办的公司是只有期末数,没有期初数的 
你单位支付 房租和押金的资金来源是?

溪客 追问

2019-01-08 08:44

股东银行存款

邹老师 解答

2019-01-08 08:45

你好,那就需要计入其他应付款贷方核算,这样才可以保持资产=负债+所有者权益  这个平衡关系的

上传图片  
相关问题讨论
你好刚办的公司是只有期末数,没有期初数的 你单位支付 房租和押金的资金来源是?
2019-01-08 08:44:33
您好 借:预付账款5000 其他应收款2000 贷:银行存款7000
2019-01-08 08:41:54
只填这两项肯定不平。期初建账要根据试算平衡的余额表填
2019-01-08 08:24:15
你好,填在应付账款和其他应付款里面。
2019-01-08 08:11:11
借 预付账款 贷:银行存款 质保金发票没开过来就不用管质保金了 但是固定资产要按合同价值入账 借:固定资产/低值易耗品 贷:预付账款 其他应付款-质保金
2019-01-02 16:49:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...