在账套中对于有业务往来的单位,如果一开始设置的是“应收账款”,如果在以后的业务中本应计入“应付账款”的,此时也不能重新设置这个科目了,还是用一开始设置的“应收账款”对于这块不理解,那它怎么做账务处理呢?以及再后续业务中本应该用“预收账款”“预付账款”“其他应收款”“其他应付款”也不能再设这样的科目,只能用一开始设置好的科目,那它们的账务处理又该分别怎么做呢?分别把上述情况的分录给写一下
路在脚下!
于2019-01-07 15:11 发布 1434次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-07 17:29
稍等,我看下再回复你哦
相关问题讨论

你好
前两个是生产经营中使用的,比如你们买卖货物
后两者是非生产经营中使用的,比如你们收的押金
2022-04-11 22:06:03

其他应收款和其他应付款可以对冲
和A的交易形成的往来 通过应付账款核算 和其他应付、其他应收不冲突。
2020-06-03 11:07:42

你好!
有网银转账记录,账务处理能用借:材料贷:其他应收款—关锋吗?还是可以贷现金,让他再还款?
…
借:其他应收款
贷:银行存款
借:原材料
贷:其他应收款
另外能用法人在账上的其他应付款和其他应收款对冲销账吗?
……可以的
2019-10-10 12:55:06

经办人垫付钱的时候做这个分录 借;其他应收款 贷;其他应付款
这笔分录为什么这样处理,是垫付什么资金
2019-04-15 14:39:25

你好,这样处理是正确的
2019-04-15 14:51:25
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朴老师 解答
2019-01-07 17:47