1.金税盘报销时,借,管理费用~办公费480,贷,库存现金480元,2抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税款480元,贷,管理费用~办公费480元,这样做对吗?这月想做到营业外收入里可以么?
艳杨天
于2019-01-06 12:43 发布 634次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-06 12:44
你好!
一般是冲减管理费用的
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你好!
一般是冲减管理费用的
2019-01-06 12:44:32

你好 对的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2019-01-05 19:08:47

你好,不可以的,只有“应交税费-应交增值税”这个二级科目的余额是正确的就行,不用单独做增值税-减免税的结转分录
2019-01-07 15:24:12

你好,你写的很对,这个减免冲减应交税费0-未交增值税的,然后本月就少缴纳480的税
2020-11-30 22:13:41

是的,分录完全正确。
2018-06-12 22:59:48
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2019-01-06 12:45