老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

一个公司有保洁和洗涤两个项目,保洁先运行,洗涤在筹建,现在用保洁的银行存款30万付了洗涤的固定资产预付账款,这个怎么做分录,保洁和洗涤分开做 ,两个项目独立核算
答: 你好 洗涤做账 借 银行存款 贷其他应付款 然后再用银行存款购买固定资产
老师,您好!请教一下,我单位2018年财政直接支付一笔30%预付款60000元,道理上分录应为借:预付账款60000贷:银行存款,但因当时已开票60000元,并且为与决算相符,做分录借:事业支出一财政补助支出_其他资本性支出60000贷:银行存款60000。2020年财政直接支付剩余的140000元,这样做分录对吗?财务会计借:固定资产200000贷:财政拨款收入140000累计盈余60000,预算会计借:事业支出一财政拨款支出一其他资本性支出140000贷:财政拨款预算收入140000
答: 你好,你的处理是可以的,没有问题。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一笔设备款 先付了定金 再后来付了第一批的款项 又付第二批款项 安装调试成功后有付了余款 怎么做分录 我是内账 定金是 借预付账款 贷 银行存款 第一批是借固定资产 贷 预付账款 银行存款 第二批是 借固定资产 贷银行存款 余款也是借固定资产 贷 银行存款吗
答: 你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产








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芹菜 追问
2019-01-06 10:24
答疑苏老师 解答
2019-01-06 10:30