老师,您好,请问下发生部分销售退款,当时销售的时候 问
现在需要开具部分红字发票。 答
老师,想咨询《建设业资质咨询服务协》要交印花税 问
您好,这种是服务类的,不用交的 答
签了合同,总金额50000,先支付了10000,对方直接开了 问
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,货物到了多少? 答
老师员工保险在A单位交,她在B单位工作B单位给保险 问
这部分保险补助,不可以作为免税收入 答
老师,支付股权代持费计入管理费用下的二级明细是 问
同学,你好 管理费用-其他。 如果不想放在其他里面,就自己增加二级科目管理费用-股权代持费。 如果不想增加二级科目,可以笼统点,放在服务费里面 答

有一笔设备款 先付了定金 再后来付了第一批的款项 又付第二批款项 安装调试成功后有付了余款 怎么做分录 我是内账 定金是 借预付账款 贷 银行存款 第一批是借固定资产 贷 预付账款 银行存款 第二批是 借固定资产 贷银行存款 余款也是借固定资产 贷 银行存款吗
答: 你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产
公司前面已付定金现金付的,然后余款是银行存款。然后分录是不是先记预付账款贷库存现金,然后再借固定资产贷预付账款和银行存款
答: 你好,是的,就是这样处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们租赁公司,购入一批租赁物,101万,预付了40万,借预付账款 贷银行存款,那后来分批入库各付了15万和20万还没完全到齐,那这分录咋做?关键我新来,都不知道实际到了多少固定资产
答: 如果是发票到了,直接用发票与入库单配对,进行入库处理,冲减预付账款,如果发票未到,就是根据入库单暂估入库,后期发票到了冲销暂估的数据,再按发票入账。这样账就是记清晰了。


邹老师 解答
2016-09-06 16:03
邹老师 解答
2016-09-06 20:42