小规模纳税人,去年12月开了20多万普票,现在需要红冲,增值税,附加税都已经交过了,跨年的红冲怎么做账务处理?
负责的金针菇
于2019-01-05 16:35 发布 1439次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-05 16:37
你好!
开红字发票
借:银行存款
主营业务收入
应交税费-应交增值税
(金额用负数)
相关问题讨论

你好!
开红字发票
借:银行存款
主营业务收入
应交税费-应交增值税
(金额用负数)
2019-01-05 16:37:28

收回发票,做冲红处理即可。但是你的去年收入也要调整。
2019-07-06 17:30:45

你好,可以红冲
这样做分录,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税, 贷;应收账款等科目
2019-07-06 17:42:56

你好,同学。
你 现在冲红就是按之前分录做负数分录。
然后已经交的增值税在本期用减少销售额的形式减少本期应交的增值税。
附加税一样的。根据减少后的增值税计算 处理
2020-04-05 10:31:53

你好,可以红冲,普通发票没有时间限制,需要将原来的普通发票收回,作废,并开红字发票。然后再向客户开具正确的发票。
2018-09-29 10:48:04
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蒋飞老师 解答
2019-01-05 16:38