老师,个税以前年度有未报的怎报 问
只要带上数据去大厅补申报了 答
你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采 问
好的谢谢 答
老师,我们公司支付了一年的充电设备维护费,怎么做 问
是的,已经收到了,13万多 答
老师请问一下,已申报2025年度12个月的城镇土地使 问
老师你的意思是先进行税源采集的修改,再进行申报表的更正申报,是吗? 答
买入财务软件三年使用权分录怎么写? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

小规模纳税人,去年12月开了20多万普票,现在需要红冲,增值税,附加税都已经交过了,跨年的红冲怎么做账务处理?
答: 你好! 开红字发票 借:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 (金额用负数)
老师,去年第四季度开超过10万的发票,也已经交了增值税。现在发现要红冲之前的几万块,跨年可以红冲吗,增值税普通发票。要怎么处理账务?
答: 收回发票,做冲红处理即可。但是你的去年收入也要调整。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司是小规模纳税人,去年12月开错了两张专票和普票,没有交给对方公司,今年1月开的红冲,请问账务处理应该怎么做分录呢?已经缴纳的增值税和附加税应该怎么处理呢?
答: 你好,同学。 你 现在冲红就是按之前分录做负数分录。 然后已经交的增值税在本期用减少销售额的形式减少本期应交的增值税。 附加税一样的。根据减少后的增值税计算 处理
在2018年1月开了20万的增值税普通发票,对方已经入账,现在这20万要冲红,已经过了半年了,能冲红吗?能冲红的话需要把之前的他们已经入账的发票联次要回来吗?
老师,小规模21年开的票,22年二季度冲了红不用交税了,那这个增值税怎么处理呀,是不冲红还是怎么做账呀?增值税21年已经交了,冲红后不用交了
老师,你好,我公司是小规模纳税人,去年开了200多W 的普票,已经交过税了,现在需要红冲重新开具专票, 红字的普票可以抵减蓝字专票的税嘛,
9月份代开的增值税专用发票,增值税已经交过了,10月份准备去税局红冲,现在申报7-9月的附加税,还需要交这张准备红冲发票的附加税么?




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蒋飞老师 解答
2019-01-05 16:38