老师您好 公司其他应付款下挂账1100万 是暂估成 问
可以的,当年的账就可以那样冲 答
个税的手续费到底是放其他业务收入还是营业外收 问
若要缴增值税,入其他业务收入 答
老师 您好 22年的费用不够 税局查账让补税 现在 问
你好不可以的,一看就不行的 答
老师,平时有交易往来的客户,如果不是我们工厂的货, 问
你好,本身这个不是你们的业务,你们开了发票就属于虚开发票。这个操作本身就是违法的。 答
老师,公司为小规模,2024年A公司与B公司签了软件著 问
那个应该计入无形资产科目 答

12月公账付款一些费用了,但发票未回来,现在这样入账,借:应付账款-A,贷 :银行存款,那我结账后,发票跨年回来,如何做会计凭证?
答: 借费用贷应付账款
收到属于去年的销售费用发票,当时挂账,借:应付账款货:银行存款,现在收发票应如何做凭证?跨年了
答: 你好,你这属于预付款,按理当时应该挂预付款。不过已经挂了应付,收到发票可以做: 借:销售费用,贷:应付账款。预付性质的发票跨年影响不大的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
房租发票开了一年的,但是付款是按月付的。还涉及到跨年的,8月到次年7月,收到发票,借:预付账款贷:应付账款分摊借:管理费用-房租贷:预付账款付款借:应付账款贷:银行存款但是有个问题,跨年了要怎么分摊?
答: 付款是按月支付的,那就不用预付账款 每月 借 管理费用 贷 银行存款
跨年发票,我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账
在17年做错了一笔账10万,借:管理费用,贷:银行存款。发票一直没有开,原来应该做,借:预付账款,贷:银行存款,现在跨年度了,不知道如果调整?
去年付的水电费,没有收到发票,应该记成,借:预付账款 贷银行存款,我错记成了借:管理费用 贷:银行存款,今年收到发票怎么处理?


柠檬 追问
2019-01-05 15:38
郭老师 解答
2019-01-05 15:52
柠檬 追问
2019-01-05 15:55
郭老师 解答
2019-01-05 16:00
柠檬 追问
2019-01-05 16:03
郭老师 解答
2019-01-05 16:17