老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答
老师,科目选错供应商名称,是直接在后期调整好,还是 问
您好,这个后面再调吧 答

12月公账付款一些费用了,但发票未回来,现在这样入账,借:应付账款-A,贷 :银行存款,那我结账后,发票跨年回来,如何做会计凭证?
答: 借费用贷应付账款
收到属于去年的销售费用发票,当时挂账,借:应付账款货:银行存款,现在收发票应如何做凭证?跨年了
答: 你好,你这属于预付款,按理当时应该挂预付款。不过已经挂了应付,收到发票可以做: 借:销售费用,贷:应付账款。预付性质的发票跨年影响不大的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
房租发票开了一年的,但是付款是按月付的。还涉及到跨年的,8月到次年7月,收到发票,借:预付账款贷:应付账款分摊借:管理费用-房租贷:预付账款付款借:应付账款贷:银行存款但是有个问题,跨年了要怎么分摊?
答: 付款是按月支付的,那就不用预付账款 每月 借 管理费用 贷 银行存款
跨年发票,我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账
在17年做错了一笔账10万,借:管理费用,贷:银行存款。发票一直没有开,原来应该做,借:预付账款,贷:银行存款,现在跨年度了,不知道如果调整?
去年付的水电费,没有收到发票,应该记成,借:预付账款 贷银行存款,我错记成了借:管理费用 贷:银行存款,今年收到发票怎么处理?








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柠檬 追问
2019-01-05 15:38
郭老师 解答
2019-01-05 15:52
柠檬 追问
2019-01-05 15:55
郭老师 解答
2019-01-05 16:00
柠檬 追问
2019-01-05 16:03
郭老师 解答
2019-01-05 16:17