老师你好,如下图固定资产。2023.12月买的,2024年的 问
税收折旧写3248.68,就是当年计提的折旧 答
老师,请教下,我们总部有研发,然后总公司把这项技术 问
总公司做其他业务收入 答
老师 根据我们的报关单和形式发票还有供应商的合 问
你好,委托加工合同这个属于 答
老师,我们销售低值易耗品,已做分录如下,借贷不平,请 问
销售的时候借主营业务成本 贷摊销464.6 借摊销 贷在用464.6×2 答
老师,统计社会统筹金时包不包含单位为职工缴纳的 问
不包含单位为职工缴纳的住房公积金 答

去暂估入帐成本,今年怎么做分录
答: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 等发票来了暂估冲红,再按发票做一遍 下月初,暂估入账要冲回 借:库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估(红字
请问去年暂估成本六百万,用今年的费用去冲去年的暂估成本,怎么做分录
答: 你好 你这个要先红冲去年的分录,然后你用今年的发票做正式的分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年的主营业务成本暂估,今年收到发票比暂估多五万,怎么做帐?分录?汇算清缴按哪个成本?谢谢
答: 借;应付账款 ——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 按发票金额在汇算清缴扣除的





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