送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-03 20:43

您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。

鸟语花香 追问

2019-01-03 20:45

就是把这个480元做到应交税费的借方相当于留底吧

王雁鸣老师 解答

2019-01-03 20:46

您好,是的,把这个480元做到应交税费的借方相当于留底。

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您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2019-01-03 20:43:36
你好,7月增值税申报表主表没有抵减这个480元,做账时做营业外收入的金额应该是8737.86元
2019-08-07 14:54:42
您好,等收入需要缴纳增值税的季度再申报这个抵减。
2019-08-24 08:48:58
你好,可以1月份抵减
2020-01-09 22:31:52
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
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