上个月收到车位租金200现金,已入账,已开普通发票,借,库存,贷,主营业务收入,贷,应交税费。这个月给退了100元现金。这个月退的100现金怎么做账?
秋
于2019-01-03 16:46 发布 663次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-03 16:49
你好
借;主营业务收入
应交税费
贷;库存现金 100
相关问题讨论

你好
借;主营业务收入
应交税费
贷;库存现金 100
2019-01-03 16:49:12

你好 ; 借:库存现金-650,贷:主营业务收入619.05元负数 ,应交税费-未交增值税30.95元负数 。 在按发票87 做收入处理的 ; 是的 。
2021-10-14 15:27:44

借:库存现金 100 贷:主营业务收入-服务费 97.09 应交税费-应交增值税2.91
需要申报
2019-09-24 19:42:27

借:库存现金 100 贷:主营业务收入-服务费 97.09 应交税费-应交增值税2.91,要申报增值税,
2019-09-24 19:36:08

借:库存现金 100 贷:主营业务收入-服务费 97.09 应交税费-应交增值税2.91
需要申报
2019-09-24 19:42:29
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