老师,8月现金收到650元,当月已经确定收入入账。9月客户退房,上个月的650元要退给他563元,再重新给他开一个发票87元的。 这个月,我给她开具了一张红字发票650元,把上个月的蓝字发票冲了。账务处理是这样做的,借:库存现金-650,贷:主营业务收入619.05元,应交税费-未交增值税30.95元。 因为没有都退给客户,剩下的87元,本月我记账处理,借:库存现金87元,贷:主营业务收入79.82元,应交税费未交增值税7.18元。 这样对吗?
粗心的月光
于2021-10-14 15:25 发布 716次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-14 15:27
你好 ; 借:库存现金-650,贷:主营业务收入619.05元负数 ,应交税费-未交增值税30.95元负数 。 在按发票87 做收入处理的 ; 是的 。
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你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

这个是实际工作中不规范的操作,正常是:应交税费——应交增值税(销项税额),最后再结转计入应交税费——未交增值税
交税时
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)
2019-08-01 17:56:38

这个属于不规范的账务处理,正常是计入应交税费——应交增值税(销项税额),再结转计入应交税费——未交增值税
2019-08-01 18:03:50

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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