送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-14 15:27

你好 ;    借:库存现金-650,贷:主营业务收入619.05元负数   ,应交税费-未交增值税30.95元负数 。 在按发票87 做收入处理的 ; 是的 。

粗心的月光 追问

2021-10-14 15:29

退给客户的款项是银行退的,我这个要怎么处理

粗心的月光 追问

2021-10-14 15:35

可以,这样做吗?红冲8月份的账务,借:库存现金-87元,银行存款-563元,贷主营业务收入-619.05元,应交税费未交增值税-30.95元

meizi老师 解答

2021-10-14 15:40

 你好 ;         你之前库存现金 存银行没有 ?   

粗心的月光 追问

2021-10-14 15:41

没有,这次退的时候从银行退的

meizi老师 解答

2021-10-14 15:46

你好 ; 那你就按你上面的来处理    

粗心的月光 追问

2021-10-14 16:18

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-10-14 16:21

 没事的; 希望能帮到你   

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相关问题讨论
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
这个是实际工作中不规范的操作,正常是:应交税费——应交增值税(销项税额),最后再结转计入应交税费——未交增值税 交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
2019-08-01 17:56:38
这个属于不规范的账务处理,正常是计入应交税费——应交增值税(销项税额),再结转计入应交税费——未交增值税
2019-08-01 18:03:50
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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