以前年度少计提的增值税,怎么做分录,比如留底税额因为30万,但是少计提10万,所以应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目借方科目就少了10万,跟报表对不上

阿方
于2019-01-02 19:38 发布 1893次浏览
- 送心意
杨颖老师
职称: 中级会计师,注册会计师,初级会计师
2019-01-02 22:17
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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2019-01-02 22:17:59
你好,增值税要做转出的。
2018-09-18 16:33:57
之前交税时是怎么进行账务处理的呢
2019-05-06 14:17:26
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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