如果上个月暂估入库,已经结转成本,然后发票金额比暂估入库多001,要怎么调账?直接借主营业务成本001,贷库存商品001吗?
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于2019-01-02 19:02 发布 1317次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-02 19:03
你好,把暂估入库分录冲销,然后根据发票做购进分录,然后把结转的成本补做1元的分录
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你好,把暂估入库分录冲销,然后根据发票做购进分录,然后把结转的成本补做1元的分录
2019-01-02 19:03:09

是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43

冲销原来的分录,按正确的金额入账。必须当月有收入时处理
2019-05-22 14:21:41

暂估的金额和发票的一致吗
2019-05-21 13:31:17

你好
对的是这么做的
2021-01-17 11:27:02
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