- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-02 17:02
那之间的差额是怎么处理的?
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那之间的差额是怎么处理的?
2019-01-02 17:02:09

同学 你好
公对公汇出1140培训费的时候分录怎么写的
2018-12-10 08:57:14

您好!借:管理费用-培训费 贷:应付账款。
2016-09-28 15:40:06

你要先把现金支付的入账,然后在做银行收回的帐
2018-12-14 13:25:20

你好,计入管理费用-职工教育经费
2020-05-15 15:41:20
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