,老师,我们开出去的红字发票怎么记账?还有别人开给我们的红字发票怎么记账,?增值税申报的时候是不是要进行转出收到的红字发票的进项税额

『遇一人白首
于2018-12-30 16:06 发布 684次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个只有到大厅申报了,网上审核过不了
2022-01-11 10:15:10
你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11
开的红字发票增值税申报表进项税额填负数。拓展知识:进项税额填负数,是指购方可以从销售方减免税款,增值税申报表上运用时,购方可以从自己缴纳的增值税中,减少相应的税款。应用案例:假设某公司购入产品A,金额为10000元,A产品的税率为3%,则该公司向购买方缴纳300元的增值税,而购方提供了发票为红字,则该公司的增值税申报表上的进项税额应为-300元。
2023-02-28 16:07:07
你好是的,你要根据红字发票做进项税额转出,申报的时候正数正常填写,转出正常填写
2022-02-11 10:36:46
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费- 未交增值税
2026-01-13 14:17:35
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