如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?

绿萝222
于2018-12-30 09:42 发布 1381次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
相关问题讨论
对,先冲之前的预提,以负数体现,再做一笔报销分录。
2018-12-30 09:43:59
如果是财务软件做账的,应该是借管理费用(红字)
2018-12-30 08:56:34
汇算清缴的时候抵扣了吗?暂估的业务是一样的吗?
2022-07-03 16:10:24
你好,你这边还没发完是吗?
2024-03-11 09:11:56
您好,1分录没问题,2是需要纳税调增,红字冲回暂估100,按发票金额重新入账
2022-01-05 15:15:40
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