如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?
绿萝222
于2018-12-30 09:42 发布 1220次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
相关问题讨论

对,先冲之前的预提,以负数体现,再做一笔报销分录。
2018-12-30 09:43:59

如果是财务软件做账的,应该是借管理费用(红字)
2018-12-30 08:56:34

您好!也是一样做。票到了直接贴上去。
2017-03-02 10:37:17

当月借管理费用贷应付,是的
2018-12-28 10:54:52

汇算清缴的时候抵扣了吗?暂估的业务是一样的吗?
2022-07-03 16:10:24
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