上月实际已收到原材料但是没收到发票,做了暂估入库,然后生产成商品并出库结转了成本,本月收到发票做冲回处理,生产成商品的步骤全都要冲回吗?结转分录也要冲回?因为原材料实际被领用生产的次数太多

高蕾
于2018-12-27 18:07 发布 1710次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-27 18:30
同学 您好
暂估的时候
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
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同学 您好
暂估的时候
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2018-12-27 18:30:47
你好,借:原材料-暂估入库
贷:应付账款
发票来后,红字冲回
借:原材料-暂估入库 红字金额
贷:应付账款 红字金额
然后做出正确的分录
借:原材料
贷:应付账款
2021-12-20 09:37:04
可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,你在8月初需要先冲掉16万,然后再按照12万进行账务处理,结转的生产成本也一样
2019-09-02 13:53:58
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2018-12-27 18:33
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2018-12-27 18:39