一个门诊月底算大夫提成扣耗材,会计分录 借:其他业务成本-科室。贷:应收账款 这样做对不对
噜噜噜
于2018-12-26 11:45 发布 1015次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2018-12-26 11:49
也是可以的啊,都是要取得发票
相关问题讨论

也是可以的啊,都是要取得发票
2018-12-26 11:49:17

您好,借应付职工薪酬 贷周转材料-低值易耗品。
2019-01-02 20:00:25

学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
2018-01-16 10:29:12

你好,可以的,暂估和发票金额一致的,可以这么做。
2022-05-07 13:37:15

你好!思路是对的
第一个分录改为:
借银行存款
贷其他业务收入
应交税费…应交增值税
(第二个分录不变,这样就可以了)
2020-11-29 02:14:39
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