就是我在四月份做了一笔会计分录:借:其他应付款-XX 20000 贷:其他业务收入 6603.77 应交税费-增值税-销项税额 396.23 贷: 银行存款 13000我们的其他业务收入是属于培训费,但是这个月发现其他业务收入属于误扣,要退回7000,我这个月怎样做冲销的这个凭证,然后这7000已经用银行存款支付了,我这个月的这笔款的凭证怎么做呢?
65sdibenxa
于2018-12-25 14:33 发布 595次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你做一笔冲减收入的分录就可以了,分录是一样的,金额为红字。
2018-12-25 14:43:20

借:其他业务收入 6603.77
应交税费-增值税-销项税额 396.23
贷:银行存款 7000
类似销售退回的账务处理
2018-12-25 14:45:32

你好,其中款项因为账号错误被银行退回,被银行退回的这笔账,分录是
借:银行存款
贷:其他应付款
2021-06-27 11:39:51

你好,其实都可以啊,你那样做摘要写了是什么事也没有不清楚吧
2020-07-16 15:11:35

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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