送心意

文老师

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2018-12-24 20:20

您好,可以的,当月没有认证,可以做借应交税费--待认证进项税额。

追问

2018-12-24 20:24

我直接借:库存商品 应交税费~应交增直税(进项税额)贷:应付账款。这样做不行吗? 因为上个月留底的进项够这次抵扣。

追问

2018-12-24 20:26

上个月留底的进项够这次抵扣,那这个月收到的进项我不去抵扣,我直接全部是按上面的分录入账的,那样入账可有问题?

文老师 解答

2018-12-24 20:31

应该用我上面写的分录

追问

2018-12-24 20:32

要么就不做账,要么就按您写的分录去入账,对吗?那下个月我又如何来平掉这个分录呢?老师

文老师 解答

2018-12-24 20:38

认证了以后 ,借应交税费-应交增值税(进项税额)贷应交税额-待认证进项税额。

追问

2018-12-24 20:49

好的 谢谢老师

文老师 解答

2018-12-24 20:56

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
可以认证,即征即退的进项税发票认证后做进项税的抵扣
2018-09-02 17:24:23
你好,做进项税额转出处理 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-08-04 09:17:16
你好!可能是系统还没有这个数据,能认证就问题不太大
2017-08-01 14:54:50
你好,可以是录入电子申报系统,生成认证文件,上传国税网站认证 或者带上发票去税局扫描认证
2016-07-20 09:06:54
你好,可以到月底时再确认需要认证的发票。
2020-05-15 17:02:35
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