送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-24 15:21

需要对方开发票给你做费用   做预付账款  不应该一直挂在其他应收款

王青梅 追问

2018-12-24 15:22

老师,费用需要按月分摊吗?

meizi老师 解答

2018-12-24 15:23

你好 是的  按月来分摊 走预付账款

王青梅 追问

2018-12-24 15:26

收到发票后借预付账款,贷其他应收款,分摊时借费用,贷预付账款,对吗,老师?

王青梅 追问

2018-12-24 15:27

还是先调一笔分录,把其他应收调到预付账款里?

meizi老师 解答

2018-12-24 15:28

你好  你可以把之前的红冲了 挂借方预付账款贷方银行 按期分摊 借方费用贷方预付账款 这样做  本来就发生了业务了不是其他应收款

王青梅 追问

2018-12-24 15:30

谢谢老师。

meizi老师 解答

2018-12-24 15:33

好的 不客气的  满意请给予评价

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您好同学代买电脑是你们公司主营业务还是?
2021-07-06 19:38:51
需要对方开发票给你做费用 做预付账款 不应该一直挂在其他应收款
2018-12-24 15:21:10
同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
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