18年的暂估,当月暂估,次月冲回了,我估了700万,取得了500万,那这500万是不是需要转入主营业务成本?剩下200万需要本月底前取得吗?怎么听说汇算清缴前取得就行?
潘
于2018-12-24 09:53 发布 610次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-24 09:55
取得了500万,这500万都为了确认收入发生了 那这500万需要转入主营业务成本 剩下200万不需要本月底前取得 汇算清缴前取得就可以了
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取得了500万,这500万都为了确认收入发生了 那这500万需要转入主营业务成本 剩下200万不需要本月底前取得 汇算清缴前取得就可以了
2018-12-24 09:55:42

2018年度暂估成本,2019年5月31日之前去的发票就就行
2018-12-21 11:19:00

您好
还有剩余的暂估没有发票 现在要冲销 对么
2021-06-01 07:02:59

你这两张发票,都是对应48万的暂估吗,是你少暂估了吗
2020-05-05 17:09:16

你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
2024-03-21 16:01:46
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潘 追问
2018-12-24 10:15
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2018-12-24 10:17