送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-22 09:13

暂估跨年没事,来了发票冲,记得发票要在汇算清缴前

追问

2018-12-22 09:43

不好意思,您能帮我把分录写出来吗?辛苦老师了,主要是我不知道用不用“以前年度损益调整”

暖暖老师 解答

2018-12-22 10:20

您好,需要用,跨年度的损益调整要用以前年度损益调整

追问

2018-12-22 18:54

这个发票补了回来,用了损益调整就是多交税了吗?(年前:借管理费用--暂估款,贷现金;年后,借以前年度损益调整,贷:管理费用---暂估款吗?)

暖暖老师 解答

2018-12-22 18:55

不会多缴税的,没有涉及税金科目

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同学你好, 计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款 付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34
借应付借管理费用负数 借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
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