在2018年12月录入管理费用1000元,用的是白条,分录为:借管理费用---暂估款 贷现金,然后可能在元月老板把发票开回来的时候,分录是怎么做的?(如果暂估没有跨年,又是怎么处理的?
朱
于2018-12-22 09:11 发布 695次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-22 09:13
暂估跨年没事,来了发票冲,记得发票要在汇算清缴前
相关问题讨论

同学你好,
计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款
付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39

您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06

金额几百几千可以这样处理
2020-08-31 17:08:34

借应付借管理费用负数
借管理费用,进项贷应付帐款
2020-08-07 17:06:27

你好 借管理费用-电费 贷银行存款 这样算暂估费用到当月 收到发票到时没有差异附凭证后面去
2020-07-10 15:55:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
朱 追问
2018-12-22 09:43
暖暖老师 解答
2018-12-22 10:20
朱 追问
2018-12-22 18:54
暖暖老师 解答
2018-12-22 18:55