2018年11月份买的金税盘,发票日期是2018年11月开的,我把这个发票做到2018年12月,填费用报废销单,借,管理费用--税控盘,贷,现金对吗?税额我到2018年3月再填到2018年3月的增值税报表里再抵扣税款可以吗
白雪
于2018-12-21 17:23 发布 1028次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-21 17:23
,可以的
相关问题讨论

,可以的
2018-12-21 17:23:38

减免税金的分录 在减免时候做 一般是一年 你需要把发票装进去
2015-12-11 14:18:20

你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53

抵扣的时候,借:应交税费—应交增值税-减免税额 贷:管理费用
2019-02-20 10:30:20

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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白雪 追问
2018-12-21 17:51
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2018-12-21 17:55