提问:老师我们总公司给我们的返利到达一定的数了,然后现在可以靠除返利里的钱当货款!返利里扣掉100万,然后总公司这100万是体现在补价差上!这个补价差的科目我怎么做呢?
子灵
于2018-12-18 23:10 发布 493次浏览
- 送心意
乐乐老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2018-12-19 07:38
对方开发票走折让,咱们冲减成本。
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,这1万是以什么形式返,还是现金还是商品?
2021-10-31 20:04:59

这个返利不算收入处理
2020-12-17 16:32:53

开红字发票冲减进货成本,和应付账款
2020-12-17 14:42:25
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