老师有一个问题,总部给我们的折扣是给我们开的负数发票,我发票做的时候税金可以负数做进去,但是库存商品没有退,我做负数不就做错了 比如我们一个月买300万付300万的车款过去,总部给我们一个返利账户,每台车退500块,每个月返利账户上有15000元返现(返利账户不可直接购车),然后我们返利账户体现到现金账户上15000元用于下个月买车总部每个月给我们开300万购车发票,在开一张15000元的负数发票给我们,就是这样的

小静儿-
于2023-03-17 09:57 发布 354次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-03-17 09:58
同学你好
这个可以的哦
负数发票冲减原分录就可以了
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同学你好
这个可以的哦
负数发票冲减原分录就可以了
2023-03-17 09:58:09
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2025-01-11 17:54:04
对,没错,就是这么做的。
2022-03-25 15:34:49
多结转了成本,或漏入库了
2024-06-22 16:28:15
你好,当时你已经认证勾选抵扣了吗?
2022-06-01 18:37:57
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