- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
先按你们合同先做固定资产,等发票全部到再重新入账就可以。
2018-12-18 15:41:22
你好借固定资产 负数,贷其他应付款负数,折旧 负数冲掉
2021-06-18 13:37:38
购买方,借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:营业外收入
供应商,借:销售费用,贷:库存商品,应交税费—应交增值税—销项税,
2021-08-27 09:38:25
不能, 先做借其他应收款贷银行
来了发票做借固定资产借进项贷其他应收款
2020-03-18 14:18:46
你好 先暂估入账 。 是的。 知道金额就暂估 录入卡片去。 次月开始折旧了。 借固定资产 贷银行存款
2021-03-03 14:59:44
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