送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-24 20:04

你好,学员
借固定资产
管理费用
贷其他应付款-C

冉老师 解答

2022-03-24 20:05

你好,学员
借固定资产
管理费用
贷其他应付款-D

浅夏 追问

2022-03-24 20:11

你好,老师,就是说固资的借固资,服务类的借管理费用吗?

浅夏 追问

2022-03-24 20:14

然后a是否还要做其他学校d的分录

浅夏 追问

2022-03-24 20:15

因为a是没有公户的,a的财政款是打到学校d的

冉老师 解答

2022-03-24 20:18

你好,学员,那你直接冲财政拨款即可的

浅夏 追问

2022-03-24 20:22

财政款是不经过a的账户,然后d那边也有做账,所以不知道a这边整个账怎么做比较好

冉老师 解答

2022-03-24 20:26

那这个实际是谁的拨款

浅夏 追问

2022-03-24 20:35

财政款是同一打到d那边,如果民非学校有公户就将对应的款项打给对应的学校公户,因为a没有公户,所以a购买的固资,服务需要把票给到d那边,然后再由d打给b和c。这种情况a怎么做账

浅夏 追问

2022-03-24 20:37

因为a没有公户,所以财政款不经过a,但是现在购买了固资,固资增加,钱不是从a这边出的,不知道怎么做账好

冉老师 解答

2022-03-24 20:37

这个资产属于谁的,学员

浅夏 追问

2022-03-24 20:38

实际归属权是a的

冉老师 解答

2022-03-24 20:39

这样的话,就有问题的了

浅夏 追问

2022-03-24 20:39

资产是a的

浅夏 追问

2022-03-24 20:40

就是财政款打到d账户上,a买了东西然后找d付款给商家,然后a这边不知道怎么做账

冉老师 解答

2022-03-24 21:31

这个建议
借固定资产
管理费用
贷营业外收入-拨款

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你好,学员 借固定资产 管理费用 贷其他应付款-C
2022-03-24 20:04:44
你好借固定资产 负数,贷其他应付款负数,折旧 负数冲掉
2021-06-18 13:37:38
购买方,借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:营业外收入 供应商,借:销售费用,贷:库存商品,应交税费—应交增值税—销项税,
2021-08-27 09:38:25
先按你们合同先做固定资产,等发票全部到再重新入账就可以。
2018-12-18 15:41:22
挂对方公司的往来款,归还的时候冲掉往来就行了
2018-09-04 15:48:52
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