老师您好!租房做为职工宿舍,年租金30000元,先预付15 问
同学你好 预付半年租金 借:预付账款 15,000 贷:银行存款 15,000 收到全额发票时 (福利费用,可以按月,按季度,按年) 借:管理费用-福利费 贷:预付账款 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 请稍等 答
老师帮忙看下退货分录一个是退回仓库无拆封,一个 问
您好,破损的分录不对,也要把借:主营业务成本 贷:库存商品的分录红冲 另外增值税的科目不对,这是销项税 答
老师,公司基本户和一般户都是用的法人和我的身份 问
您好,公司基本户和一般户都是用的法人和我的身份证办的,这个是什么意思,你是财务负责人,是吧 答
你好老师,个体工商户没有对公账户,可以通过个人名 问
不能,只能是个体户开票的 答

进项大于销项每月月底应该怎么结转呢? 进项,销项也不用结转吗 本月进项大于销项,上月没有留抵 我是做,借:应交税费-应交增值税(销)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?"- - - - - - - - - - - - - - -发的这个也不合逻辑啊,为什么转出未交增值税余额在借方,贷方是转出多交增值税
答: 您好,1不需要,只需要借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税,因为这个分录确认应交税费应交增值税余额零
老师,假设年底有应交税费-应交增值税(进项税额)借方余额25000,有应交税费-应交增值税(销项税额)贷方余额22000,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方余额2000,年末留抵税额5000,年底应交税费的三级科目如何结平呢
答: 您好,合计期末应交税费应交增值税余额是?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,7月份有一笔进项税额转出,当时做分录借应交税费应交增值税进项税额转出15882.5贷应交税费未交增值税15882.5借应交税费未交增值税15882.5贷现金现在年末结转,进项税额转出余额借方15882.5,其他科目余额都对,怎么处理
答: 你好; 你之前进项税转出 你贷方是不是没有做科目




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五瓣丁香 追问
2018-12-18 15:17
宋生老师 解答
2018-12-18 15:19