老师好,7月份有一笔进项税额转出,当时做分录 借应交税费应交增值税进项税额转出15882.5 贷应交税费未交增值税15882.5 借应交税费未交增值税15882.5 贷现金 现在年末结转,进项税额转出余额借方15882.5,其他科目余额都对,怎么处理

k1
于2023-01-12 10:00 发布 496次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-12 10:03
你好; 你之前进项税转出 你贷方是不是没有做科目
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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