- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好!是什么原因造成的?如果是计算错误按原分录红数冲回就可以,如果是减免税就结转到营业外收入科目下核算
2015-12-09 10:26:42

你好,可以再说清楚些吗,是实收资本做少了吗,还是收入确认少于实际情况。做账的错误调整对了就可以,比如实收资本银行入账误入其他应付款的,借:其他应付款,贷:实收资本,就可以了。
2020-07-30 06:16:00

当然是开票金额了,需要确认收入
2019-01-12 10:19:45

没有这样的说法。
2017-01-16 13:29:36

月末都要做预收冲应收
这个是为了列报方便一些
还有预收冲应收的金额在哪里看
在这两个科目的明细账可以查看、
也可以在科目余额表看
2020-04-02 23:04:48
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