公司每个月底都做了一笔借未交增值税贷转出多交增值税,但事实上我们公司还在筹建期,只有进项没有销项,我今天才发现不应该做这一笔,我该怎么处理啊?
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于2018-12-13 21:17 发布 642次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-13 21:18
你好,为啥不应该?做着不调也可以啊。
相关问题讨论

你好,为啥不应该?做着不调也可以啊。
2018-12-13 21:18:38

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:10

你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:42

你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:31
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