筹建期,只有应交增值税进项税额,到年底都不会有销项税,我月底还要做一笔:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—应交增值税—进项税额 吗
花儿朵朵朵开
于2019-09-25 10:23 发布 819次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-25 10:24
您好
可以年末的时候根据进项税额余额做一笔这样的分录
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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花儿朵朵朵开 追问
2019-09-25 10:26
bamboo老师 解答
2019-09-25 10:29