请问现在分红2024年第一季度的利润的话,本年利润 问
借,本年利润, 贷,利润分配,未分配利润。 借,利润分配应付利润。贷,应付利润。 借,应付利润, 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 贷,利润分配,应付利润 答
请问老师,夫妻双方各自控制的有限公司吸收合并是 问
您好,这个是属于同一控制吸收,直接合并 答
老师红字发票冲红 是怎么冲 问
您是问写分录还是怎样开红字发票? 答
公司安装的雨棚、充电桩,总金额15000左右,一个星期 问
同学你好 大于五千就做固定资产 答
老师,假如公司卖土特产给甲方,但是甲方要求必须不 问
你好 对方开给你们的发票 你们是怎么付款的呀 其实可以付现金 开给你们的专票你们可以不勾选的 也不转出的 账面看不出来你是勾选了专票 发生了这家单位的专票费用的 答
股东分家也是撤资!原本投资款账面挂有往来其他应付款45万!没有进项工商登记!销售酒的业务!按照30%的占比分给他562624.63的资产不是钱!其中应收款250196元(先预支给她90%的酒价值225176.4),我们在酒厂账户上面的挂账120617元,固定资产41869.75,库存分配给股东的酒14208.88,其他业务员借酒740!这些账务怎么处理?
答: 你好,同学。 你这里撤资,是退资本部分,还是对应的资产负债给他一并分离出去。
去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
答: 您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,记账公司承接了一家贸易公司的账,原来的账本上提现有其他应收款,其他应付款,固定资产,但是上传电子税务局的财报上都没提现这个数据。现在我要建账,我如何去校对这些有疑问的数据?如果这些数据不存在,我如何核销?
答: 您好,您与对方公司进行一个核对,如果没有就要转销掉,要与税务沟通你转销这个事,才可以正常的处理掉掉,就是报批一下就好同学。
石头人 追问
2018-12-13 16:49
朴老师 解答
2018-12-13 16:53