扎西的生僻字怎么写 问
这两个不是生僻字 直接拼音就可以打出来 答
老师 盘盈的固定资产 不是不通过待处理财产损溢 问
你好,同学。这道题过时了,没有按新准则编辑。固定资产盘盈是通过以前年度损益调整处理 答
公司买的个人销售的商品,收到普票,这个还要代扣代 问
不需的,个人按生产经营核定征收个税 答
@廖君老师,它这个不是有协议价嘛?为什么还用公允价 问
朋友您好,因为约定的价值不公允呀。 投资者投入固定资产的入账价值,应当按照投资合同或协议约定的价值400确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外, 公允为520,这个差得远呢 答
为什么有时候觉得我们工作中遇到的问题,处理的时 问
你好,很多时候在这里回答的只能按照标准的规范来回答你,但是实操中很多都做的不那么标准。 答
你好,在在其他应付款和往来资金里购固定资产,怎么做分录,借:其他应付款-工作室 贷:其他应收款-往来资金,固定资产咋表现出来呢
答: 借固定资产贷其他应付款就可以了
老师,记账公司承接了一家贸易公司的账,原来的账本上提现有其他应收款,其他应付款,固定资产,但是上传电子税务局的财报上都没提现这个数据。现在我要建账,我如何去校对这些有疑问的数据?如果这些数据不存在,我如何核销?
答: 您好,您与对方公司进行一个核对,如果没有就要转销掉,要与税务沟通你转销这个事,才可以正常的处理掉掉,就是报批一下就好同学。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
答: 您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
巡山小妖精💃 追问
2022-03-16 17:20
meizi老师 解答
2022-03-16 17:26
巡山小妖精💃 追问
2022-03-16 17:51
meizi老师 解答
2022-03-16 18:00
巡山小妖精💃 追问
2022-03-16 19:49
meizi老师 解答
2022-03-16 19:50
巡山小妖精💃 追问
2022-03-16 19:54
meizi老师 解答
2022-03-16 19:56
巡山小妖精💃 追问
2022-03-16 19:57
meizi老师 解答
2022-03-16 20:51