请问老师,公司出售房产预备缴纳土地增值税,立项和 问
- 国有土地使用权出让/转让合同、地价款支付凭证(银行回单)、契税完税凭证 - 土地出让金票据、拆迁补偿协议及签收凭证、青苗补偿等相关合同与支付记录 - 土地成本分摊说明(按可售面积等合理口径)及相关计算表 答
老师,麻烦看一下,这个图片,我应付职工薪酬应酬-医保 问
那个不影响报税的哈 答
老师给个人开房屋销售发票,项目工程怎么写,不动产+ 问
不动产%2B小区名称,可以的 答
公司注销的时候实收资本可以有余额么? 问
不能有余额的,所有科目 答
老师我想问下,小规模纳税人这个季度又开了专票又 问
是的,就是那样做的哈 答

#提问#老师请问我们交个税交多了借方余额2000元,本月抵扣个税600元请问怎么写分录合适
答: 借,应付职工工资,贷,应付税额~个人所得税
老师请问我们交个税交多了借方余额2000元,本月抵扣个税600元请问怎么写分录合适
答: 你好,借应交税费-个税2000贷银存,借应付职工薪酬贷应交税费-个税600,还有借方1400
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,我们应交税金 余额是借方1224.37,明细下分别有:转出未交增值税(借方余额1642260.1),销项税(贷方余额1658785.06),已认证抵扣(借方余额17749.33),领导让把这些清零,没抵扣的转入成本费用里,我该怎么做分录呢?
答: 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 金额就是销项税与进项税额的差额







粤公网安备 44030502000945号



A侯鸟 追问
2018-12-13 14:39
小杨老师 解答
2018-12-13 14:40