老师,如果要是把报表上的营业外收入减少,还相应的 问
您好,银地存款或应收账款 答
老师,我们2025.12月退了一批货给供应商,但是对方这 问
您好,可以的,这个没有问题的 答
老师,我昨天付了26年的半年房租,但是发票房东说元 问
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东 答
两年前少做了一笔费用通过以前年度损益调整,如果 问
你好,利润表无法调整,资产负债表调整未分配利润 答
民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答

第一个问题,我们一年房租22万,半年给一次,先住后给房租,等他们给我们开发票就给他们房租,财务总监叫我们按权责发生制计提管理费用应该怎么做分录。第二个问题是先给我们发票我们在给钱后住,房租也是22万半年一个,怎么按权责发生制计提管理费用
答: 你这个权责发生制下,是不管你发票和款项的,直接是在实际租金承担期计入当期费用处理和收入处理的。
是这样的,我们公司是电梯销售安装方,现在在做一个有政府补贴性质的老楼加装项目,我们跟客户签合同时,合同中有部分是客户给我们款,有部分是政府补贴下来了客户会把这笔钱结算给我们,还有一部分就是我们公司挂在别的单位,以别的单位名义施工,所以这部分施工款是客户将钱打到我们挂在这家公司的账户上,我们挂靠的公司给我们客户开发票,然后我们跟挂靠的这家公司结算时我们开发票给他们,他们扣掉外境证的税和一些管理费用,剩下的款打给我们,这外境证的税是应该他们交但他们要我们公司承担。老师,请帮我分析下具体的怎么做分录啊?
答: 你好,是收入都做到收入里面就可以了,挂靠的这个你收到多少钱就开多少钱的发票就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1月没有销售,收到费用发票月份是1月份开过来的,但是是去年一年的费用,应该还是做分录借:管理费用
答: 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目






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*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-13 13:30
朴老师 解答
2018-12-13 13:54
*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-13 21:15
朴老师 解答
2018-12-14 09:18
*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-14 20:49