老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

是这样的,我们公司是电梯销售安装方,现在在做一个有政府补贴性质的老楼加装项目,我们跟客户签合同时,合同中有部分是客户给我们款,有部分是政府补贴下来了客户会把这笔钱结算给我们,还有一部分就是我们公司挂在别的单位,以别的单位名义施工,所以这部分施工款是客户将钱打到我们挂在这家公司的账户上,我们挂靠的公司给我们客户开发票,然后我们跟挂靠的这家公司结算时我们开发票给他们,他们扣掉外境证的税和一些管理费用,剩下的款打给我们,这外境证的税是应该他们交但他们要我们公司承担。老师,请帮我分析下具体的怎么做分录啊?
答: 你好,是收入都做到收入里面就可以了,挂靠的这个你收到多少钱就开多少钱的发票就可以了
第一个问题,我们一年房租22万,半年给一次,先住后给房租,等他们给我们开发票就给他们房租,财务总监叫我们按权责发生制计提管理费用应该怎么做分录。第二个问题是先给我们发票我们在给钱后住,房租也是22万半年一个,怎么按权责发生制计提管理费用
答: 你这个权责发生制下,是不管你发票和款项的,直接是在实际租金承担期计入当期费用处理和收入处理的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1月没有销售,收到费用发票月份是1月份开过来的,但是是去年一年的费用,应该还是做分录借:管理费用
答: 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
老师,我想问一下,我们半年教一次房租,没有押金,先办公后给房租,发票还没给我呢,给我发票我才给他们钱,之后我们财务总监叫我按权益发生制每个月计提管理费用,不知道怎么做分录,
您好,老师。公司花钱给经销商买了一个手机,上个月我直接借管理费用,贷库存现金了。这个月勾选的时候发现这张发票可以抵扣进项。那我要怎么做分录
老师,公司的办公场所向个人租赁,由于各种原因这个月的发票开不出来,请问我在今年做预提分录是不是:借:管理费用-房屋租金;贷:预提费用?那要怎么做分录?


*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-13 13:30
朴老师 解答
2018-12-13 13:54
*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-13 21:15
朴老师 解答
2018-12-14 09:18
*\1辈子是多久€_ 追问
2018-12-14 20:49