老师您好,我单位有员工借支10000元用于垫付员工工伤医疗费,最近工伤医疗保险中心转入我公司账户的医疗费是29977.20元,这种实际收到金额比借支多的情况,请问如何做账务处理?

欣
于2018-12-13 09:53 发布 977次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-13 09:54
您好!借银行存款 贷其他应付款10000 营业外收入19977.2
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你好同学,就是说咱正常计提就行,延期缴纳的那些咱暂时不做交纳的凭证就可以,嗯,跟原来是一样。
2022-09-20 13:28:54
同学你好
计入工程施工间接费用
2022-02-16 10:58:44
您好,借:其他应收款5,贷:银行存款5,借:管理费用4,借:银行存款1,贷:其他应收款5
借:其他应收款22,贷:银行存款22,借:银行存款25,贷:其他应收款22,贷:营业外收入3
2024-01-22 23:41:45
你好,你们单位就是走了代收代付是吗?如果是的话,你直接支付给个人就可以的,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2022-12-16 13:44:19
计入管理费用-福利费
2022-07-15 08:59:45
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欣 追问
2018-12-13 10:00
欣 追问
2018-12-13 10:14
宋生老师 解答
2018-12-13 10:46